Постановление Правительства от 29.12.2002 N 1429 "Об УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТОВ РЕСПУБЛИКАНСКИХ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ на 2003 ГОД (СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА)"

Архив



Постановление

Правительства Республики Казахстан



от 29 декабря 2002 года N 1429





ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТОВ РЕСПУБЛИКАНСКИХ

БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ на 2003 ГОД

(СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА)





В соответствии с Законом Республики Казахстан от 1 апреля 1999 года "О бюджетной системе" Правительство Республики Казахстан постановляет:

1. Утвердить паспорта республиканских бюджетных программ на 2003 год:

Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета согласно приложениям 602, 603, 604, 605, 606.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.





Премьер - Министр











Приложение 602

к постановлению Правительства

Республики Казахстан

от 29 декабря 2002 года N 1429





СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА





Администратор бюджетной программы





ПАСПОРТ

республиканской бюджетной программы

001 "Административные затраты"

на 2003 год





1. Стоимость: 68760 тысяч тенге (шестьдесят восемь миллионов семьсот шестьдесят тысяч тенге).

2. Нормативно - правовая основа бюджетной программы: статьи 1 - 30 Закона Республики Казахстан от 23 июля 1999 года "О государственной службе"; Указ Президента Республики Казахстан от 25 марта 2001 года N 575 "О единой системе оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета"; Указ Президента Республики Казахстан от 5 августа 2002 года N 917 "Об утверждении Положения о Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета".

3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.

4. Цель бюджетной программы: обеспечение деятельности аппарата Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на них функций.

5. Задачи бюджетной программы: содержание аппарата Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:



---T-----T-----T--------------T-------------------T----------T-------------¬
¦N ¦Код  ¦Код  ¦Наименование  ¦Мероприятия по     ¦Сроки     ¦Ответственные¦
¦  ¦про- ¦под- ¦программ      ¦реализации         ¦реализации¦исполнители  ¦
¦  ¦грам-¦про- ¦(подпрограмм) ¦программы          ¦          ¦             ¦
¦  ¦мы   ¦грам-¦              ¦(подпрограммы)     ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦мы   ¦              ¦                   ¦          ¦             ¦
+--+-----+-----+--------------+-------------------+----------+-------------+
¦1 ¦2    ¦3    ¦4             ¦5                  ¦6         ¦7            ¦
+--+-----+-----+--------------+-------------------+----------+-------------+
¦1 ¦001  ¦     ¦Админист-     ¦Содержание         ¦В течение ¦Счетный      ¦
¦  ¦     ¦     ¦ративные      ¦центрального       ¦года      ¦комитет по   ¦
¦  ¦     ¦     ¦затраты       ¦аппарата Счетного  ¦          ¦контролю за  ¦
¦  ¦     ¦001  ¦Аппарат       ¦комитета по        ¦          ¦исполнением  ¦
¦  ¦     ¦     ¦центрального  ¦контролю за        ¦          ¦республи-    ¦
¦  ¦     ¦     ¦органа        ¦исполнением        ¦          ¦канского     ¦
¦  ¦     ¦     ¦              ¦республиканского   ¦          ¦бюджета      ¦
¦  ¦     ¦     ¦              ¦бюджета в          ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦     ¦              ¦соответствии с     ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦     ¦              ¦утвержденным       ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦     ¦              ¦лимитом штатной    ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦     ¦              ¦численности, в     ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦     ¦              ¦количестве 40      ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦     ¦              ¦единиц, с целью    ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦     ¦              ¦качественного      ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦     ¦              ¦выполнения         ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦     ¦              ¦возложенных функций¦          ¦             ¦
L--+-----+-----+--------------+-------------------+----------+--------------


7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: качественное и своевременное выполнение возложенных на Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета функций, бесперебойное функционирование органа.











Приложение 603

к постановлению Правительства

Республики Казахстан

от 29 декабря 2002 года N 1429





СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА





Администратор бюджетной программы





ПАСПОРТ

республиканской бюджетной программы

010 "Повышение квалификации и переподготовка кадров"

на 2003 год





1. Стоимость: 144 тысячи тенге (сто сорок четыре тысячи тенге).

2. Нормативно - правовая основа бюджетной программы: статья 3 Закона Республики Казахстан от 23 июля 1999 года "О государственной службе"; Указ Президента Республики Казахстан от 5 августа 2002 года N 917 "Об утверждении Положения о Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета".

3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.

4. Цель бюджетной программы: обновление теоретических и практических знаний, умений и навыков по образовательным программам в сфере профессиональной деятельности в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями для эффективного выполнения своих должностных обязанностей и совершенствования профессионального мастерства.

5. Задачи бюджетной программы: повышение профессиональной квалификации государственных служащих.

6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:



---T-----T-----T--------------T-------------------T----------T-------------¬
¦N ¦Код  ¦Код  ¦Наименование  ¦Мероприятия по     ¦Сроки     ¦Ответственные¦
¦  ¦про- ¦под- ¦программ      ¦реализации         ¦реализации¦исполнители  ¦
¦  ¦грам-¦про- ¦(подпрограмм) ¦программы          ¦          ¦             ¦
¦  ¦мы   ¦грам-¦              ¦(подпрограммы)     ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦мы   ¦              ¦                   ¦          ¦             ¦
+--+-----+-----+--------------+-------------------+----------+-------------+
¦1 ¦2    ¦3    ¦4             ¦5                  ¦6         ¦7            ¦
+--+-----+-----+--------------+-------------------+----------+-------------+
¦1 ¦010  ¦     ¦Повышение     ¦Приобретение услуг ¦В течение ¦Счетный      ¦
¦  ¦     ¦     ¦квалификации и¦по повышению       ¦года      ¦комитет по   ¦
¦  ¦     ¦     ¦переподготовка¦квалификации       ¦          ¦контролю за  ¦
¦  ¦     ¦     ¦кадров        ¦государственных    ¦          ¦исполнением  ¦
¦  ¦     ¦     ¦              ¦служащих согласно  ¦          ¦республи-    ¦
¦  ¦     ¦005  ¦Повышение     ¦утвержденному плану¦          ¦канского     ¦
¦  ¦     ¦     ¦квалификации  ¦повышения          ¦          ¦бюджета      ¦
¦  ¦     ¦     ¦государст-    ¦квалификации, в том¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦     ¦венных        ¦числе обучение     ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦     ¦служащих      ¦государственному   ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦     ¦              ¦языку.             ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦     ¦              ¦Среднегодовое      ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦     ¦              ¦количество         ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦     ¦              ¦государственных    ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦     ¦              ¦служащих,          ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦     ¦              ¦проходящих курсы   ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦     ¦              ¦повышения          ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦     ¦              ¦квалификации - 28  ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦     ¦              ¦человек.           ¦          ¦             ¦
L--+-----+-----+--------------+-------------------+----------+--------------


7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: повышение профессионального уровня государственных служащих путем формирования и развития стройной системы качественного обучения государственных служащих, которая отвечает требованиям профессиональной государственной службы в соответствии с современными экономическими условиями и ресурсными возможностями государства.











Приложение 604

к постановлению Правительства

Республики Казахстан

от 29 декабря 2002 года N 1429





СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА





Администратор бюджетной программы





ПАСПОРТ

республиканской бюджетной программы

500 "Информационно - вычислительное обслуживание

Счетного комитета по контролю за исполнением

республиканского бюджета"

на 2003 год





1. Стоимость: 1990 тысяч тенге (один миллион девятьсот девяносто тысяч тенге).

2. Нормативно - правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан от 29 января 2002 года "О контроле за исполнением республиканского и местных бюджетов", Указ Президента Республики Казахстан от 31 июля 2000 года N 427 "О мерах по улучшению работы государственного аппарата, борьбе с бюрократизмом и сокращению документооборота", Указ Президента Республики Казахстан от 16 марта 2001 года N 573 "О государственной программе формирования и развития национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан".

3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.

4. Цель бюджетной программы: обслуживание информационной системы Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

5. Задачи бюджетной программы: информационно - техническое обслуживание Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета. Вхождение в интегрированную информационно - телекоммуникационную систему государственных органов.

6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:



---T-----T-----T--------------T-------------------T----------T-------------¬
¦N ¦Код  ¦Код  ¦Наименование  ¦Мероприятия по     ¦Сроки     ¦Ответственные¦
¦  ¦про- ¦под- ¦программ      ¦реализации         ¦реализации¦исполнители  ¦
¦  ¦грам-¦про- ¦(подпрограмм) ¦программы          ¦          ¦             ¦
¦  ¦мы   ¦грам-¦              ¦(подпрограммы)     ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦мы   ¦              ¦                   ¦          ¦             ¦
+--+-----+-----+--------------+-------------------+----------+-------------+
¦1 ¦2    ¦3    ¦4             ¦5                  ¦6         ¦7            ¦
+--+-----+-----+--------------+-------------------+----------+-------------+
¦1 ¦500  ¦     ¦Информационно ¦Ежемесячные        ¦В течение ¦Счетный      ¦
¦  ¦     ¦     ¦-             ¦платежи,           ¦года      ¦комитет по   ¦
¦  ¦     ¦     ¦вычислительное¦абонентская плата  ¦          ¦контролю за  ¦
¦  ¦     ¦     ¦обслуживание  ¦за доступ к        ¦          ¦исполнением  ¦
¦  ¦     ¦     ¦Счетного      ¦Интернету с        ¦          ¦республи-    ¦
¦  ¦     ¦     ¦комитета по   ¦количеством        ¦          ¦канского     ¦
¦  ¦     ¦     ¦контролю за   ¦пользователей 23   ¦          ¦бюджета      ¦
¦  ¦     ¦     ¦исполнением   ¦единицы,           ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦     ¦республи-     ¦администрирование  ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦     ¦канского      ¦сервера, размещение¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦     ¦бюджета       ¦W - сайта на       ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦     ¦              ¦сервере, обновление¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦     ¦              ¦содержимого W -    ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦     ¦              ¦сайта, техническое ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦     ¦              ¦содержание и       ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦     ¦              ¦обслуживание       ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦     ¦              ¦оборудования,      ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦     ¦              ¦приобретение       ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦     ¦              ¦картриджей и других¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦     ¦              ¦расходных          ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦     ¦              ¦материалов для     ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦     ¦              ¦оборудования.      ¦          ¦             ¦
L--+-----+-----+--------------+-------------------+----------+--------------


7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: обеспечение бесперебойной работы информационной инфраструктуры Счетного комитета, поддержание в технически исправном состоянии персональных компьютеров, локальной вычислительной сети и ее компонентов (сервера, сетевых коммутаторов и кабельной системы), а также организационной техники.











Приложение 605

к постановлению Правительства

Республики Казахстан

от 29 декабря 2002 года N 1429





СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА





Администратор бюджетной программы





ПАСПОРТ

республиканской бюджетной программы

600 "Обеспечение вычислительной и организационной

техникой Счетного комитета по контролю

за исполнением республиканского бюджета"

на 2003 год





1. Стоимость: 3677 тысяч тенге (три миллиона шестьсот семьдесят семь тысяч тенге).

2. Нормативно - правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан от 29 января 2002 года "О контроле за исполнением республиканского и местных бюджетов", Указ Президента Республики Казахстан от 31 июля 2000 года N 427 "О мерах по улучшению работы государственного аппарата, борьбе с бюрократизмом и сокращению документооборота".

3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.

4. Цель бюджетной программы: создание информационно - справочной системы внешнего контроля.

5. Задачи бюджетной программы: обеспечение вычислительной и организационной техникой, создание информационной системы, автоматизация рабочих мест, создание локальной сети, синхронное вхождение в интегрированную информационно - телекоммуникационную систему государственных органов.

6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:



---T-----T-----T--------------T-------------------T----------T-------------¬
¦N ¦Код  ¦Код  ¦Наименование  ¦Мероприятия по     ¦Сроки     ¦Ответственные¦
¦  ¦про- ¦под- ¦программ      ¦реализации         ¦реализации¦исполнители  ¦
¦  ¦грам-¦про- ¦(подпрограмм) ¦программы          ¦          ¦             ¦
¦  ¦мы   ¦грам-¦              ¦(подпрограммы)     ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦мы   ¦              ¦                   ¦          ¦             ¦
+--+-----+-----+--------------+-------------------+----------+-------------+
¦1 ¦2    ¦3    ¦4             ¦5                  ¦6         ¦7            ¦
+--+-----+-----+--------------+-------------------+----------+-------------+
¦1 ¦600  ¦     ¦Обеспечение   ¦Приобретение       ¦В течение ¦Счетный      ¦
¦  ¦     ¦     ¦вычислительной¦портативных        ¦года      ¦комитет по   ¦
¦  ¦     ¦     ¦и организа-   ¦компьютеров в      ¦          ¦контролю за  ¦
¦  ¦     ¦     ¦ционной       ¦количестве         ¦          ¦исполнением  ¦
¦  ¦     ¦     ¦техникой      ¦11 штук, лазерных  ¦          ¦республи-    ¦
¦  ¦     ¦     ¦Счетного      ¦принтеров - 2      ¦          ¦канского     ¦
¦  ¦     ¦     ¦комитета по   ¦штуки, сервера - 1 ¦          ¦бюджета      ¦
¦  ¦     ¦     ¦контролю за   ¦комплект, факсов - ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦     ¦исполнением   ¦2 штуки,           ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦     ¦республи-     ¦маршрутизатора     ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦     ¦канского      ¦Farewall - 1       ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦     ¦бюджета       ¦комплект.          ¦          ¦             ¦
L--+-----+-----+--------------+-------------------+----------+--------------


7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: обеспечение бесперебойной работы информационной инфраструктуры Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, автоматизация и расширение рабочих мест, создание локальной сети, обеспечение защиты информации от несанкционированного доступа, а также от воздействия вредоносных программ (вирусов), вхождение в интегрированную информационно - телекоммуникационную систему государственных органов, повышение эффективности и согласованности решений, принимаемых Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета.











Приложение 606

к постановлению Правительства

Республики Казахстан

от 29 декабря 2002 года N 1429





СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА





Администратор бюджетной программы





ПАСПОРТ

республиканской бюджетной программы

602 "Создание информационной базы данных

по объектам финансового контроля"

на 2003 год





1. Стоимость: 6000 тысяч тенге (шесть миллионов тенге).

2. Нормативно - правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан от 29 января 2002 года "О контроле за исполнением республиканского и местных бюджетов", Указ Президента Республики Казахстан от 31 июля 2000 года N 427 "О мерах по улучшению работы государственного аппарата, борьбе с бюрократизмом и сокращению документооборота", Указ Президента Республики Казахстан от 16 марта 2001 года N 573 "О государственной программе формирования и развития национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан", Указ Президента Республики Казахстан от 28 марта 2002 года N 827 "О дальнейших мерах по реализации Cтратегии развития Казахстана до 2030 года", постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2002 года N 470 "О плане мероприятий по реализации программы Правительства Республики Казахстан на 2002 - 2004 годы".

3. Источники финансирования бюджетной программы: средства республиканского бюджета.

4. Цель бюджетной программы: создание информационной базы данных по объектам финансового контроля.

5. Задачи бюджетной программы: повышение эффективности работы Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, совершенствование методов проведения контроля за исполнением республиканского и местных бюджетов, оснащение работников инструментарием, позволяющим частично автоматизировать работу аудитора в части осуществления анализа финансовой отчетности объектов контроля, а также выполнять задачи по прогнозированию, моделированию экономических процессов в Республике Казахстан и выработку рекомендаций Правительству Республики Казахстан в части повышения эффективности расходования средств республиканского и местных бюджетов.

6. План мероприятий по реализации бюджетной программы:



---T-----T-----T--------------T-------------------T----------T-------------¬
¦N ¦Код  ¦Код  ¦Наименование  ¦Мероприятия по     ¦Сроки     ¦Ответственные¦
¦  ¦про- ¦под- ¦программ      ¦реализации         ¦реализации¦исполнители  ¦
¦  ¦грам-¦про- ¦(подпрограмм) ¦программы          ¦          ¦             ¦
¦  ¦мы   ¦грам-¦              ¦(подпрограммы)     ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦мы   ¦              ¦                   ¦          ¦             ¦
+--+-----+-----+--------------+-------------------+----------+-------------+
¦1 ¦2    ¦3    ¦4             ¦5                  ¦6         ¦7            ¦
+--+-----+-----+--------------+-------------------+----------+-------------+
¦1 ¦602  ¦     ¦Создание      ¦Создание           ¦В течение ¦Счетный      ¦
¦  ¦     ¦     ¦информационной¦прикладного        ¦года      ¦комитет по   ¦
¦  ¦     ¦     ¦базы данных по¦программного       ¦          ¦контролю за  ¦
¦  ¦     ¦     ¦объектам      ¦продукта для       ¦          ¦исполнением  ¦
¦  ¦     ¦     ¦финансового   ¦обеспечения        ¦          ¦республи-    ¦
¦  ¦     ¦     ¦контроля      ¦компьютерного      ¦          ¦канского     ¦
¦  ¦     ¦     ¦              ¦аудита,            ¦          ¦бюджета      ¦
¦  ¦     ¦     ¦              ¦тестирование и     ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦     ¦              ¦внедрение          ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦     ¦              ¦информационной     ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦     ¦              ¦системы, обучение  ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦     ¦              ¦20 специалистов по ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦     ¦              ¦использованию      ¦          ¦             ¦
¦  ¦     ¦     ¦              ¦системы.           ¦          ¦             ¦
L--+-----+-----+--------------+-------------------+----------+--------------


7. Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы: повышение качества деятельности Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета в части проведения анализа результатов контрольных мероприятий, полноценная реализация Закона Республики Казахстан от 29 января 2002 года "О контроле за исполнением республиканского и местных бюджетов" в части осуществления качественного контроля финансовой отчетности государственных учреждений, содержащихся за счет средств республиканского бюджета (ст. 8 п. 4 п.п 2, 3).









Региональное законодательство Следующий региональный документ,  правовая интернет библиотека







Разное

Новости



Рейтинг@Mail.ru